多选题

下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。

A. 企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门
B. 对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。
C. 出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。
D. 存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,
E. 在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

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以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。 采购和付款业务流程包括()。 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 下列各项中,属于生产与存货循环业务流程内部控制中存在缺陷的是( )。 以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。 在设计内部支票付款签发的业务流程时,正确的流程顺序应为( ) 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 下列内部控制程序,与采购与付款循环的"完整性"认定相关的是()。
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