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为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是:
单选题
为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是:
A. 确定销售发票是否附有提货单
B. 将销售订单与经认可的价格表进行比较
C. 从销售发票开始追查到账簿和报表
D. 以账簿为起点追查至销售发票和单据
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在审计一个会计应用系统的内部数据完整性控制时,IS审计师发现支持该会计系统的变更管理软件中存在重大不足。审计师应采取的最合适的行为是()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
一位内部审计师将上月验收商品的发票、已付款和应付款下载到审计工作站。为核实这些数据的完整性,最为恰当的方法是审计师在工作站使用审计软件进行( )。
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:
某内部审计师为了证明应付账款的准确性,选择一定合理的供应商样本向其进行函证,内部审计师采用的是积极式函证,然而回函的数量不能证明审计目的,那么接下来内部审计师可能采取的措施是:
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( )
在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:
内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
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