单选题

在审计过程只能够与有关人员进行面谈时,内部审计师最有可能提出开放式问题,这是为了()

A. 获得关于某一话题的具体回答
B. 收集事实数据
C. 确定是否同意已陈述观点
D. 诱导对方提供敏感的或令人尴尬的信息

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为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,审计师应该() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 在审查定义IT服务水平的过程控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 为获得有关犯罪活动的信息,在与职员面谈时,以下哪项技术是内部审计师应该避免的?() 内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该() 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是() 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
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