多选题

下列有关采购交易的内部控制中,不存在缺陷的有( )。

A. 开具付款凭证后注销付款凭单,以防止重复付款
B. 请购单订购单、验收单一应俱全并附在付款凭单后
C. 采购须经适当级别的管理人员批准
D. 对卖方发票验收单、订购单和请购单作内部核查

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在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,错误的有(  )。 在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有()。 在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。 在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,错误的有( )。 下列有关内部控制缺陷的沟通的说法中,正确的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 下列内部控制中,不存在设计缺陷的是()。 (2018年)在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有(  )。 在执行内部控制审计时,下列有关内部控制缺陷评价的说法中,错误的是( )。 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,正确的有()。 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,通常不存在缺陷的是() 在内部控制审计中,下列有关非财务报告内部缺陷的说法中,错误的是()。   (2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有(  ) 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是(  )。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 被审计单位下列内部控制设计中,不存在缺陷的是()。 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的严重程度的说法中,正确的有( )。
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