单选题

在企业资源管理系统的实施后审计中,IS审计师很可能()

A. 审查访问控制配置
B. 接口测试评估
C. 详细设计文件审查
D. 系统测试评估

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下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层的职责的有()。 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 以下异常情况中,很可能导致注册会计师无法继续执行审计业务的有() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()。 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。 IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施() IS审计师在审计公司IS战略时最不可能()
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