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IS审计师在审计公司IS战略时最不可能()
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IS审计师在审计公司IS战略时最不可能()
A. 评估IS安全流程
B. 审查短期和长期IS战略
C. 与适当的公司管理人员面谈
D. 确保外部环境被考虑了
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下列选项中,()不可能让审计师出具带有说明段的无保留意见
针对期后事项,注册会计师最不可能实施的审计程序是( )。
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()。
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()
甲公司上市发行普通股股票,下列审计程序中注册会计师最不可能执行的是()
内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?()
某内部审计师正对某部门的经营业绩进行审计。该部门的销售、毛利和净利润均存在超常增长的情形。以下哪项最不可能表明部门存在销售舞弊?()
下列选项中,( )不可能让审计师出具带有说明段的无保留意见。
内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域。因此,每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。以下哪项是对每位内部审计师胜任能力的要求?( )
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
在评估供货商的业绩时,最不可能使用以下哪项审计步骤?( )
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
假设你所在的组织打算收购一家小型有毒废品处理企业。作为内部审计师,你是收购审查小组的一员,专职从事收购的谨慎性审查。作为内部审计人员,你的审计范围最不可能包括:
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
在评估供货商绩效政策时,以下( )项最不可能被包括在审计步骤中。
在一个制造性公司,对供应管理部门的审计最不可能包含下面哪个()
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