单选题

审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()

A. 公布审计报告
B. 确保审计活动的执行符合《职业道德规范》和《标准》
C. 提升内部审计的整体技能和人员素质
D. 支持对内部审计提出建议的执行情况的监督

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丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作?() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着: 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 以下哪项是审计委员会的恰当职责?( ) 以下哪项是审计委员会的恰当职责? 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 下列哪项是首席审计官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:( ) 审计委员会担心管理层没有解决所有的内部审计发现和建议。审计委员会应该做些什么来处理这种情况? 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括( )
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