单选题

审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作?()

A. 审计人员的提拔和加薪。
B. 内部审计报告中审计发现和审计建议。
C. 审计工作时间表。
D. 任命首席审计执行官。

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某公司正在进行组织架构的重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的新工作。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下的候选人员,其中最有可能符合公司审计委员会委员任职资格的是()。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 董事会应下设审计委员会,主要工作包含以下几项( )。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 通过参与董事会下设的各种专门委员会如审计委员会、提名委员会、薪酬委员会来实现功能发挥的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() 哪项不应该属于审计委员会的职责有() 审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括() 上市公司审计委员会的主要职责包括以下哪些内容() 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 以下关于审计委员会描述错误的是()。
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