多选题

确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。

A. 审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性
B. 审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘
C. 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
D. 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任

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审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。 审计委员会的职责包括()。 审计委员会的职责包括()。 审计委员会的职责包括() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括( ) 审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。 审计委员会对内部审计的复核包括() 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有() 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
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