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某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()
单选题
某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 职责划分
D. 专业应尽义务
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TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从( )方面进行复核。
下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。
审计委员会对内部审计的复核包括()
根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。
审计委员会对 负责。( )
为了增强内部和外部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括:()
商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作()
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事()
银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。
审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。
审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。
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