单选题

内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统。内部审计师取得了不同时期程序库系统内容表的副本,这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是:( )

A. 使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表
B. 对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改
C. 使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异,选取差异样本进一步调查
D. 获取过去6个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批准表

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内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( ) 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在? 在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是() 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( ) 某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 内部审计师为了证实冒名或被解职职员的存在应利用什么样的计算机辅助审计技术() 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 一名内部审计师怀疑是否所有间接费用都被计算机程序彻底地分配给各个成本中心。测试程序分配过程的完整性的程序是()。 下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
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