单选题

审计师计划对公司投保情况进行评价。以下哪项是规划详细进度表可利用的最佳信息来源()

A. 在现金支出日记账发现了最初的日记账记录,并经已核销的支票支持
B. 描述保险人员工作目标、职责的公司章程
C. 当前年度预提保险费用预算以及该账户年初余额
D. 各类包含保险政策的文件

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内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 在对低于平均业绩水平的内部审计师进行业绩评价时,以下不合适的是哪项? 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 以下哪项应是IS审计师最为关注的() 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作?
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