单选题

以下哪项不是在审计前送达内部控制问卷表的优点?

A. 业务委托单位能够在审计访问前运用问卷表做自我评价。
B. 问卷表能帮助业务委托单位了解审计范围。
C. 编制审计问卷表可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息。
D. 业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息。

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以下()不是问卷调查法的优点。 审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据? 审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据() 以下哪项正确运用了内部控制审计的主要方法?() 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项不是内部会计控制的主要方法?( )。 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 以下哪项不是分析前质量控制内容() 内部审计人员可以通过以下哪项确定评估控制的管理功能?() 总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 某审计人员计划设计问卷来研究职员对控制过程的态度,以下哪一项不是在问卷设计时应考虑的标准()。 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 下列哪项不是自我控制的优点() 以下哪项不是分析前质量控制的内容() 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下哪项不是母乳的优点()
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