单选题

某内部审计师在审计过程利用信贷经理关于预测未来现金收入的书面意见来预测组织中的坏账数目,则关于这一方法的说法不正确的是()

A. 是不合理的,可以用过去的六个月每月实际冲销的账款金额来代替
B. 是不合理的,可以用公开的行业普遍衰退率指数来代替
C. 是不合理的,可以用过去六个月的每月销售额来代替
D. 是有效的预测方法

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假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施。”内部审计师应当:( ) 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:
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