单选题

在审计过程中,内部审计师要想被认为其是可信的,就应该确保他们的言语和非言语信息?()

A. 是含糊不清的
B. 包含大量的信息
C. 密集出现
D. 互相印证

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假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( ) 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师应该精通IT技术() 内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是: 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步?
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