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对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。
单选题
对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。
A. 对所有审计工作进行监督性复核
B. 对审计活动编制时间预算
C. 编制工作底稿
D. 对审计活动配备人员
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内部控制审计的审计意见包括( ) 。
下列属于注册会计师及其所在会计师事务所依法对委托单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度的是()
结果沟通主要包括下列内容.审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见、。---审计部()
5.下列属于注册会计师及其所在会计师事务所依法对委托单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度的是( )
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
审计按照所依据的基础和使用技术可分为 ( )
内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做出了最佳描述。
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
审计部◆内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理()
注册会计师审计的目标是对被审计单位发表审计意见()
被审计单位在账簿中登记销货业务所依据的基本凭证是()。
被审计单位在账簿中登记销货业务所依据的基本凭证是()
指进行审计监督所依据的资料、事实、制度、理论和法律()
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
印发的审计报告、审计意见和审计签证,作为办理工程结算、竣工决算的依据()
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
()解决如何进行审计问题,是审计人员行动的指南和规范;审计依据则解决审计人员根据什么标准提出这样或那样的审计意见。
审计依据是审计人员的行为规范,是对审计主体的要求。()
下列关于内部控制审计中审计意见的理解,恰当的有( )。
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