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()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
单选题
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
A. 审计工作底稿
B. 审计报告
C. 审计计划
D. 审计通知书
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审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
审计报告是指审计组对审计事项实施必要的审计程序后,就审计实施情况和审计结果向派出的审计单位提交的书面报告()
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下()方法编制审计报告()
内部审计机构至少应在实施审计之前()内向被审计单位送达审计通知书
根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计日前,向被审计单位送达审计通知书()
在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计。
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定,对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实()
根据《审计计划准则》,对实施具体审计项目相关的审计 内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出安排的是()
审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
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