多选题

下列关于内部控制审计中审计意见的理解,恰当的有(  )。

A. 注册会计师要对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
B. 注册会计师要对注意到的非财务报告内部控制缺陷发表审计意见
C. 注册会计师要对注意到的非财务报告内部控制缺陷增加描述段予以披露
D. 注册会计师要对虽不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需提请使用者注意的内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明

查看答案
该试题由用户347****88提供 查看答案人数:49378 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户347****88提供 查看答案人数:49379 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有() 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中恰当的有() 针对内部控制审计,以下说法中不恰当的有( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 下列关于审计方法的理解中不恰当的是 下列关于内部控制审计沟通的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。 针对上市实体财务报表审计,下列关于审计报告的意见类型的说法中,恰当的有( )。 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有() 在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有( )。 关于内部控制审计的总体审计策略和具体审计计划,下列说法中正确的有( )。 下列关于审计意见最恰当的叙述是() 针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。 针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有(  )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位