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下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,()
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下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,()
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人民银行分支机构负责人离任,由上级机构负责审计()
内部审计机构负责人应当采取措施保障内部审计的客观性。---审计部()
内部审计机构负责人和审计项目负责人通过方式对内部审计质量进行控制。---审计部()
内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。
内部审计机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景()
内部审计机构负责人应当采取下列措施保障内部审计的客观性。---审计部()
内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部()
内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。---审计部()
内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
分权是上级把权力授予下级,授权是上级把决策权力分配给下级机构和部门负责人。
内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核。---审计部()
审计部◆内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核()
实行()管理的各保险机构审计部门人员应实施委派制,各级机构审计部门负责人的聘任、考核和薪酬应由上级机构或者总公司统一管理、逐级考核,被审计对象不应参与内部审计部门和内部审计人员的考核。
督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对进行的监督与指导()
督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导()
审计部◆审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准()
审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准。---审计部()
根据《第2302号内部审计具体准则》,内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持()
内部审计人员实施内部审计业务前,应当向或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响。---审计部()
上级机构可以记下级机构的内部账,下级机构也可以记上级机构的内部账。
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