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内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()

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被审计单位应当将()执行情况书面报告审计机关。 内部审计机构负责人应当采取措施保障内部审计的客观性。---审计部() 商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由()内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。 商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。 下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,() 内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负() 内部审计机构负责人应当采取下列措施保障内部审计的客观性。---审计部() 企业应建立预算执行情况内部审计程序、预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计,审计的方式有全面审计和专项审计。 企业应建立预算执行情况内部审计程序、预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计,审计的方式有全面审计和专项审计() 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 内部审计机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景() 审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责() 审计部◆审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准() 审计项目负责人可以直接决定审计项目实施方案,不用报内部审计机构负责人批准。---审计部() 内部控制建立及执行情况审计应注意以下内容() 督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导() 检修时,主要负责人在场,不必检查各类安全作业票证执行情况() 内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。 内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核。---审计部()
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