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内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。---审计部()
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内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。---审计部()
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内部审计机构负责人应当采取措施保障内部审计的客观性。---审计部()
内部审计机构负责人应当采取下列措施保障内部审计的客观性。---审计部()
审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经内部批准。---审计部()
未取得审计师、会计师任职资格的内部审计机构负责人,应从事审计、会计相关工作年以上。---审计部()
内部审计人员实施内部审计业务前,应当向或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响。---审计部()
审计项目负责人应当根据被审计单位的下列情况,编制项目审计方案。---审计部()
下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,()
内部审计机构公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题,无须本单位主要负责人或者权力机构批准。---审计部()
商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由()内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。
审计部◆内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核()
内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核。---审计部()
商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责()
内部审计机构在编制年度审计计划前,应当重点调查了解,以评价具体审计项目的风险---审计部()
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人()
内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部()
稽核审计回避申请经稽核审计部门负责人审批后执行。---审计部()
监事长对内部审计机构质量负责。---审计部()
审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核---审计部()
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