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审计部◆内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核()
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审计部◆内部审计机构应当建立审计报告的三级复核制度。由审计项目负责人主持现场全面复核;由内部审计机构的业务主管主持非现场重点复核;由内部审计机构负责人主持非现场总体复核()
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审计报告应当包括。---审计部()
内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部()
审计部◆已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废()
已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废。---审计部()
审计部◆内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案()
内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案。---审计部()
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
内部审计报告应无条件在机构内予以公开。---审计部()
审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告()
内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部()
内部审计报告的正文是审计报告的核心内容。一般应当包括以下项目.---审计部()
内部审计机构在提交审计报告前应对审计报告进行复核的内容有()
内部审计机构应当建立审计工作底稿的,明确规定各级复核人员的要求和责任。---审计部()
审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部()
被审计对象对审计报告、审计决定有异议的,可以向内部审计机构所在单位提出申诉。---审计部()
按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有( )
按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有()
审计部◆内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。一般应当包括()
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。一般应当包括.---审计部()
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