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内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
单选题
内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
A. 内部环境中存在欺诈风险
B. 确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内
C. 流程简单的重要程序
D. 流程步骤复杂的过程
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内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )
某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是()
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。
在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有()
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
利用流程图识别风险的可用图形包括()。
审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性()
首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( )
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()。
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()
下列事项中,注册会计师不得利用内部审计工作的是()。
下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有()
下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。
下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的是( )。
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