单选题

内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )

A. 显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对
B. 对可能的职务分离是一个好的指南
C. 一般与系统的更新保持同步
D. 仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程

查看答案
该试题由用户386****84提供 查看答案人数:29149 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户386****84提供 查看答案人数:29150 如遇到问题请联系客服
热门试题
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是() 审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?() 一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估() 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( ) 作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低? 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当: 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是() 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是: 一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 评价一个流程图和流程的标准是必须() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 某公司拥有一个规模庞大、分布广泛的内部审计机构。管理层希望实施一个旨在加强内部审计师之间沟通的计算机系统,这个系统要求内部审计师能够把信息储存在一个电子中心,以便所有其他内部审计师能够访问,并且能够方便地按特定主题查找信息。以下哪一类系统能最好地满足这些要求? 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位