登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
单选题
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
A. 展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整
B. 为潜在的职责分离提供了良好的指导
C. 通常能及时更新系统变动信息
D. 只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程
查看答案
该试题由用户614****72提供
查看答案人数:13868
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户614****72提供
查看答案人数:13869
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?
内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( )
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
绘制数据流程图指的是绘制: 原系统的数据流程图|新系统和原系统的数据流程图|新系统的数据流程图|计算机处理有关部分的数据流程图
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是()
信息系统的流程图,有什么流程图?()
画出除盐处理盐酸再生系统流程图。
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
系统流程图
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘()
审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性()
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
流程图发展至今有如下一些,其正确的演变顺序为()①自上而下流程图②多层次流程图③细节流程图④概略流程图
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了