单选题

以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。

A. 公司把采购订单的原件和副本都寄给供货商,在供货商接受采购订单后,将副本回寄给公司
B. 验收报告被提交给采购部门,并与采购订单核对,然后被送到应付账款部门
C. 应付账款部门编制付款文件
D. 未付发票文档和永续存货记录分开保存

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内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计师的职能范围主要包括( )。 审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关? 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
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