单选题

下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是()

A. 审查和评估人力.财力和物质资源的利用是否经济、有效
B. 定期评价公司内部控制制度的充分性与有效性.评价员工欺诈的可能性,评价管理当局欺 诈的可能性,评价公司的行为守则,处理举报、投诉事项
C. 进行特别调查.查明经营管理中薄弱环节和故障所在
D. 审查和评估公司的经营或项目.以确保其成果与公司既定战略目标相一致,以及确定经营 或项目是否按计划进行

查看答案
该试题由用户444****95提供 查看答案人数:45459 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户444****95提供 查看答案人数:45460 如遇到问题请联系客服
热门试题
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。 下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有() 以下各项不属于内部审计或纪检监察部门应履行的职责的是() 以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部() 银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。() 下列选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是( )。 内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中不属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是() 下列不属于装备技师应当履行职责的是() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以()明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。 下列选项中属于重点目标的管理单位,应履行职责是() 内部审计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验。---审计部() 内部审计履行职责的途径() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 以下选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是(  )。 以下选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是()。 以下选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是()。 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位