登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
IS审计师在审查信用卡交易程序中推荐加入初始复核控制,该初始复核控制最可能用于()
单选题
IS审计师在审查信用卡交易程序中推荐加入初始复核控制,该初始复核控制最可能用于()
A. 检验交易类型与与对应信用卡类型是否有效
B. 验证输入卡号的格式并在数据库中查找该卡号
C. 确保输入的交易额在持卡人的信用额度内
D. 在主文件中验证该信用卡没有丢失或被盗
查看答案
该试题由用户558****32提供
查看答案人数:33508
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户558****32提供
查看答案人数:33509
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
以下信用卡交易中不需要使用信用卡交易密码的有()
内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
信用卡销户结清交易应由信用卡()办理。
邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡()
邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
客户在办理信用卡查询或还款交易时,可联动推荐()业务
在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查()
信用报告信贷交易信息中包含了报告主体信用卡使用相关信息,信用卡包括()
邮储信用卡转账业务不包括信用卡的()交易。
邮储信用卡转账交易可支持信用卡()和()办理
邮储信用卡转账交易可支持信用卡()和()办理
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
中国( )年加入内部审计师协会。
信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用()
在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
客户使用信用卡买车的交易累积我行信用卡积分吗?()
IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了