单选题

IS审计师应该确保网上电子资金交易(EFT)的审核,对账程序应包括()

A. 核单
B. 授权
C. 更正
D. 追踪

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当正在设计EDI-EFT系统时,哪项最不可能被审计师推荐? IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师应该精通IT技术() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进() 某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是() 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()
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