单选题

审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()

A. 评估项目时间表的可行性
B. 评估厂商建议的质量程序
C. 确保采购到最好的软件包
D. 检查需求规格的完整性

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IS审计师应该参与() 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 在软件开发的测试阶段结束时,IS审计师观察到一个中间软件错误没有被改正。没有采取措施解决这个错误。IS审计师该() 信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题() 在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该() 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 内部审计师应该精通IT技术() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
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