单选题

某银行内部审计师要证实存款账户总账余额的准确性,其中用到一个说审计程序是向用统计抽样方法选出的存款储户发送肯定式询证函,但是函证收回的数量不足以对账户的准确性形成有效的审计结论,审计师还应采用什么方法实现这一审计目标:()

A. 认为未答复函证的储户已默认了该余额,记录下结果,在这一审计程序中无需再做进一步的工作。
B. 扩大函证的样本规模,增加储户。
C. 确认储户地址的准确性,再次发出函证要求并作标记以示这是第二次发出的函证。
D. 对所有未答复函证的储户寄送否定式函证,并记录测试结果,如果有必要可以与储户电话联系,询问确认余额的任何不一致。

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为证实存货期末账户余额的存在认定,注册会计师最应当实施的审计程序是() 测试设备折旧计提的正确性是内部审计师对设备进行内部审计的重要程序之一。下列能够证实某项问题设备正在使用的最好证据是() 结束会议的主要目标是确保内部审计师所利用信息的准确性。其次要目标应当是: 不属于证实存货成本的“准确性”认定的实质性程序是() 当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有说服力?( ) 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师最可能判断账户余额中的一个错误是重要的,如果错误涉及() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 被审计单位的某银行账户的银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 注册会计师在审计天星公司某银行账户的银行存款时发现,银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( ) 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
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