单选题

当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有说服力?( )

A. 检查支持进出仓库存货记录的运输记录
B. 获取管理者的书面声明
C. 实地观察仓库里的存货
D. 检查被审计单位记录里的仓库收据

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内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师决定对原材料存货和产成品存货实施存货周转分析潜在作用是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?( ) 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性: 以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
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