单选题

审计师受命对一项修复项目的有效性进行分析。该项目已经执行了10年,却从未被评估。提供项目资料的组织声明资料不完整。这时,审计师应当()

A. 继续进行分析,评估这些不完整资料的作用,但拒绝对资料的可靠性发表意见
B. 随机抽取记录,追溯原始文件以评价所提供资料的准确性和完整性
C. 不再进行分析
D. 直到资料完整时再进行分析。

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以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。 某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运作了十年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不充分的。内部审计师应该: 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在运用抽样技术时,内部审计师想要估计具有一些特征的项目组,该项目组被称为: 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是() 某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是: ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是() 审计师要评价管理层对公司不可收回账款金额的估值,以下哪种数据对于审计师的工作有效性最差? 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是() 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该() 审计师在对某西餐厅的顾客服务进行审计时,以下那项数据来源会提供有效性最差的证据? 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是(   )。
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