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IT控制目标对审计师来说很有用,因为他们提供了理解下面什么的基础()
单选题
IT控制目标对审计师来说很有用,因为他们提供了理解下面什么的基础()
A. 实施了特殊控制过程之后的期望结果或者目标
B. 与特定实体相关的最佳IT安全控制实践
C. 信息安全技术
D. 安全策略
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IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理()
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
审计师对采购职能的审计目标之一,是确定延迟支付提供现金折扣的供货商发票所带来的成本。为了实现这个目标,审计师应该从以下( )总体中抽取样本。
内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查?
内部审计师需要理解以下哪个学科?
审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性()
在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是()
通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠()。
通常,以下哪一种证据对IS审计师来说最可靠()
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( )
审计师怀疑存在付款舞弊,不知名的雇员递交并批准付款清单。在与管理层讨论可能的舞弊之前,该审计师决定收集额外的证据。下列哪个程序对提供额外证据最有用?
硬件控制对审计师的重要性在于它们?( )
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:( )
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
对信息系统审计师来说,以下哪项通常是最为可靠的证据()
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
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