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被审计单位下列内部控制设计中,不存在缺陷的是()。
单选题
被审计单位下列内部控制设计中,不存在缺陷的是()。
A. 请购部门编制订购单
B. 财务经理负责审批付款并签发支票
C. 出纳兼任应付账款明细账会计记录
D. 无形资产记账员编制银行存款余额调节表
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为了防止虚假交易登记入账,被审计单位以下内部控制设计存在缺陷的是()。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位销售与收款自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体( )
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
被审计单位销售与收款循环的自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。
(2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
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