单选题

被审计单位销售与收款循环的自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。

A. 信用部门赊销审批后,系统自动更新应收账款明细账
B. 当仓库部门输入出库信息,发运部门才能装运
C. 销售单、发运单核对一致,才能打印发票
D. 系统依据发运凭证和销售单自动生成连续编号的销售发票

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被审计单位针对销售与收款循环中内部核查程序的主要内容包括(  )。 被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括() 下列说法中,针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中恰当的有(  )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 销售与收款循环内部控制包括( )。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有: 下列属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有() (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 下列属于销售与收款循环内部控制测试的有() 在销售与收款循环审计,下列()审计程序属于不可预见性方法 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() 下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有() 下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有: 销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。 下列说法中,针对注册会计师针对被审计单位销售与收款循环的重大错报风险的评估的说法中恰当的有(  )。
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