单选题

某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是()

A. 赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核
B. 没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金
C. 销售部门的管理层负责确定客户的信用等级
D. 财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

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某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 某内部审计师对固定资产的使用情况进行审计,为了证明设备仍然在使用,应该采取的措施是()
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