单选题

在生产系统的变更控制审计中,IS审计师发现变更管理流程没有被正式记录存档,并且有些迁移规程失败了。下一步审计员应该()

A. 建议重新设计管理流程
B. 通过根本原因的分析来确定所发现的问题
C. 建议暂停程序迁移直到变更流程被记录存档
D. 用文档记载所发现的并提交管理层

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IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 在复核客户主文件时,信息系统审计师在客户名称变更中发现许多客户姓名副本。为了确定副本的范围,信息系统审计师应该使用() 测试程序变更管理流程时,IS审计师使用的最有效的方法是() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 一个信息系统审计师正在审评该公司的灾难恢复(DR)战略的变更。信息系统审计师注意到国内公司应用关键的恢复点的目标(RPO)缩短了。这种变更最重要的风险是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 在企业资源管理系统的实施后审计中,IS审计师很可能() 审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是() 审计师发现控制存在小弱点,例如弱口令或者监控报告比较差,审计师最恰当的行动是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为()
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