多选题

下列文件中,属于采购与支出循环审计中应该审查的主要文件有()

A. 客户对账单
B. 请购单
C. 销售合同
D. 银行存款日记账

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下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() (2013年)下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。 在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括() 下列各项中,不属于生产与存货循环的主要文件的是( )。 审计人员审查材料采购成本时,下列各项中,不应审查的内容是( )。 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致: 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:    在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是() 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列凭证记录中属于采购与付款业务循环过程的是( )。 下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有( )。 采购文件中应该包括( ) 下列文件中,同时属于薪酬业务循环和生产与存货循环的是() 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。 设备采购合同与材料采购合同的中组成文件有一定差异,下列合同文件中,仅属于设备采购合同文件的有()。 下列选项中,不属于薪酬业务循环主要文件的是() 采购与付款循环的审计中,对于请购单的处理,正确的是()。 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:
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