多选题

下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有()

A. 已到期的应付账款经有关授权人员审批后方可办理结算与支付
B. 企业建立预付账款和定金的授权批准制度
C. 订购单是由采购部门填写
D. 采购后被验收的产品只有在接到卖方发票之后,方能办理入库手续

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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项中,不属于采购与付款交易循环中所涉及的凭证的是() 下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。 下列属于采购与付款循环的审计科目有( ) 下列有关采购与付款循环内部控制的提法中,不正确的有(  )。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列选项中,不属于内部控制核心的是()。 下列选项中,不属于内部控制要素的是: 注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
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