单选题

在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是()

A. 对于租赁合同和资本支出,企业通常不要求作特别授权
B. 每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准
C. 仓库、生产部门及其他部门都可以填列请购单
D. 大多数企业对正常经营所需物资的购买均作一般授权

查看答案
该试题由用户829****60提供 查看答案人数:46072 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户829****60提供 查看答案人数:46073 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是() 被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括 2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单;(2)采购部门依据经批准的请购单签发一式两联的订购单,送交供应商一张;(3)仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收;(4)出纳人员只根据收到的发票签发支票支付采 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有() 共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳 《请购作业流程》中,请购部门为技术中心时,请购单需经审核后,再由与仓库单位核查仓库后,交给采购部,申请请购() 下列关于采购与付款循环涉及凭证所证明的认定的说法中,正确的有()。 案例一(一)资料2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:l.审计人员对该循环内部控制进行调查时了解到:(1)生产、仓库等部门填写请购单后,按程序报批;(2)采购部门负责验收采购物品并在验收单上签字;(3)采购经办人填写订购单,经适当审批后发送供应商;(4)财会部门根 被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的() 2019年3月,某审计组对甲公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;(2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;(3)财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单卖方发票等附件内容的一致性;(4)财 如果请购单单身有一笔序号的请购数量是10个,针对该请购单的此笔序号执行了从请购单生成采购单作业,那么这笔请购信息是否已经结束?() 2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;(2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;(3)验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认; 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 急用的日常采购物品没有下NC请购单的,可手写紧急采购单让采购购买()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位