单选题

审计部对辖属机构建立健全并有效执行制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险()

A. 内部控制
B. 规章
C. 法律
D. 内部管理

查看答案
该试题由用户825****30提供 查看答案人数:39647 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户825****30提供 查看答案人数:39648 如遇到问题请联系客服
热门试题
审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对() 内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。 审计机构设置和人员配置符合《()》要求,建立健全审计规章制度 内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案。---审计部() 审计部◆内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案() 内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。() 内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部() 内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部() 应当建立健全内部审计制度的主体包括( )。 审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查() 是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计部◆内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者() 内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者。---审计部() 履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督,严格执行,建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制() 实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计部门可以对公司规章制度的执行情况进行专项审计调查() 金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应该遵循的原则是() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,负有反洗钱监督监督检查职责。---法律合规部() 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位