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审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对()
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审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对()
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审查仓库存放保管工作,包括.。---审计部()
对超过保管期、需要销毁的稽核档案要。---审计部()
专项稽核类档案资料的保管期限为。---审计部()
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为两种。---审计部()
审计档案工作,是指内部审计部门对审计档案进行的收集.整理.保管.( )。
审计人员离开审计岗位时,应自行保管好审计资格证(审计部)()
离岗离任审计资料的保管期限为。---审计部()
稽核档案保管期限从稽核档案形成的算起,如有必要可以延长。---审计部()
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为永久和两种。---审计部()
稽核部门协查案件涉及的稽核档案的保管期限为。---审计部()
序时稽核类档案及时收集,专夹保管,于进行整理、装订。---审计部()
审查对大型或数额较大的物资采购,应审查。---审计部()
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
审查采购物资途中损耗,包括.。---审计部()
内部审计机构应当建立审计项目档案管理,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作,妥善保存审计档案。---审计部()
稽核工作调研材料的保管期限为。---审计部()
物资采购后续审计应关注的风险领域,包括等。---审计部()
实务类审计档案不包括。---审计部()
审计部◆实务类审计档案不包括()
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为永久、定期两种,定期一般分为年和年。---审计部()
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