单选题

内部审计师正在审查关于电子邮件的一项新政策。这样的政策应该不包括下面几项组成部分中的( )项。

A. 雇用终止后立即删除该员工所有的电子邮件
B. 通过电话线路传输时,加密电子邮件信息
C. 限制组织使用的电子邮件包的数量
D. 要求个人不得使用电子邮件发送高度敏感或保密的信息

查看答案
该试题由用户345****12提供 查看答案人数:15718 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户345****12提供 查看答案人数:15719 如遇到问题请联系客服
热门试题
唐朝后期,宰相()提出了一项任用蕃将的新政策。 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() (5)关于电子邮件,以下哪一项描述是错误的()。 李林甫在唐朝建立之初提出了一项任用蕃将的新政策() 2018年教育部提出一项大学生创业新政策是() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 在审查了防火墙后,,审计师应该最关心以下哪一项()。 在审查了防火墙后,,审计师应该最关心以下哪一项() 政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 下列哪一项不是常见恶意电子邮件攻击?() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做() 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括: 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位