单选题

审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。

A. 审核系统流程图
B. 实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本
C. 审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图
D. 同出纳面谈

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-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 数据流程的四种基本符号是:外部项、数据流程、处理逻辑、()。 IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该() 绘制数据流程图指的是绘制: 原系统的数据流程图|新系统和原系统的数据流程图|新系统的数据流程图|计算机处理有关部分的数据流程图 IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() IS审计人员使用数据流程图是用来() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该() IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 数据流程图的构成包括数据流、数据存储、外部实体、数据处理() 审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:() 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。 评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
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