单选题

内部审计师对公司的生产循环审计进行初步调查。管理当局声称,公司对废品销售的控制是有效的。以下()项程序可以验证这一声明

A. 将公司当期的废品销售与以前期间的废品销售进行比较
B. 与收集、保管废品的员工进行沟通
C. 将生产过程中预期的废品数量与销售的废品数量进行比较
D. 将废品的实地盘存记录与永续盘存记录进行比较

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内部审计师在完成对公司生产成本的现场调查之后,他应该() 在对某组织生产循环审计的初步调查阶段,管理当局声称废料的出售得到很好的控制,取得验证这一认定的证据的最佳方法是() 在审计公司采购部门的业绩衡量指标时,审计师的初步调查表明,大多数的业绩衡量指标已使用一段时间。对此,内部审计师应该() 在对某组织生产循环审计的初步调查阶段,管理当局声称废料(scrap)的出售得到很好的控制,取得验证这一认定的证据的最佳方法是: 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能:() 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( ) 管理当局声明,审计师使用的评估经营业绩的绩效标准是不适当的。可是,由管理当局制定的书面绩效标准表达含糊,审计师不得不对此进行解释。在这种情况下,审计师可以通过以下( )措施来达到应有的审慎责任。 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是: 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是: 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 内部审计师观察到未穿防护衣的装配线人员暴露在有害化学品之中。审计师应当采用下列( )类报告迅速将此事通报管理当局。 内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。 内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列( )项控制程序在防范舞弊方面最不重要。
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