单选题

一项即将开展的审计的审计目标是要确定成本是否得到记录并合理。这最有可能是审计( )。

A. 广告代理账单
B. 坏账准备
C. 资产处置情况
D. 应付账款

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内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的方式是通过() 下列哪一项恰当阐释了特定审计目标? 以下哪一项不是审计措施的安全目标() 内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的最佳方式是通过( )。 判别一项成本是否归属责任中心的原则有(  )。 判别一项成本是否归属责任中心的原则有( ) 监盘是审计人员确定相关资产存在和状况的一项重要的审计程序() 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项() 确定成本节约最可能是以哪种审计的目标之一() 存货审计一项必不可少的审计方法是()。 分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据() 下列哪项是确定内部审计部门目标是否达到的最佳方式() 下列哪项是确定内部审计部门目标是否达到的最佳方式?( ) 审计师审计应收票据的目标包括确定应收票据是否存在,确定应收票据是否归被审计单位所有,应收票据的准确回收期限() 为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计官应该:( ) 内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。 在对某非盈利性组织的特别基金的审计中,首要的审计目标是确定该组织是否: 审计机关开展政府投资项目审计,应当确定()为被审计单位 评审(Review)下列哪一项对开展IT审计工作最有益() 判别一项成本是否归属于责任中心原则的有()
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