单选题

分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据()

A. 异常工作终止报告
B. 操作问题报告
C. 系统日志
D. 操作工作日程安排

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一项交易观中,销售收入的确定是在()。 工资单审计的一个目的是确定是否有恰当的职责分离。以下哪项活动是不适合的? 在确认是否符合组织的变更控制程序时,以下IS审计人员执行的测试中哪一项最有效() 按规定,为确定是否利用内部审计以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定()。 下列( )项可以确定是否发生了计算机犯罪。 审计人员要确定是否只有经过授权的采购才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件() IS审计师在审查信息系统短期(战术)计划时应确定是否() 一项审计业务目的是确定公司应付账款是否包含所有重要的债务。以下哪一项审计程序与上述目的最不相关? 一项审计业务目的是确定公司应付账款是否包含所有重要的债务。以下哪一项审计程序与上述目的最不相关? 办了确定是否有排卵,进行诊刮的时间() 为了确定是否有排卵,进行诊刮的时间() 在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,注册会计师应当评价的有( )。 内部审核要基于风险分析,确定是否增加内审次数、确定审核要素和部门() 以下哪一项原因最有可能是技术人员为SOHO环境实施软件RAID的?() 某组织使用电子数据内部交换和在线系统而不是纸质文件来完成采购定单、验收报告和发票,内部审计师将利用以下哪一项审计程序来确定是否货物收到后才付款,并且按照批准的价格支付货款? 某组织使用电子数据内部交换和在线系统而不是纸质文件来完成采购订单、验收报告和发票。审计师将利用以下哪一项审计程序来确定是否货物收到后才支付货款,并且按照批准的价格支付货款? 使用以下哪种方法不能确定是否存在窜槽() 下列哪项陈述最准确地描述了内部审计人员在确定是否达到目标时所使用的审计标准是如何建立的?() 注册会计师确定是否利用以及多大程度上利用内部审计人员的工作的前提包括()。 注册会计师确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作的条件包括()。
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