单选题

当内部审计师用货币单位抽样去测试发货票的总价值时,则每张发货票:( )

A. 被选中的可能性相等
B. 能被不超过一个货币单位所代表
C. 被选中的可能性是未知的
D. 被选中的可能性与其货币值成比例

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下列( )项因素最可能使审计师不能使用货币单位抽样。 内部审计师决定采用货币单位抽样法(按比例抽样法),在以下何种情况下,这一技术最为有效()。 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 在决定变量抽样的样本量时,要求内部审计师了解总体变动性方面的知识。为取得这些初步信息,内部审计师() 内部审计师在进行抽样计划的选择时,认为总体中单个个体的货币数量的离散性是必须要考虑的,因为会影响样本量,那么该内部审计师可能采取的抽样计划是() 企业营业员填写的发货票属于( )。 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 信息系统审计师应使用统计抽样而非判断抽样当() 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?() 如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平? 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师在审计抽样时采用置信水平(confidence level)的概念,在给定的抽样计划中,置信水平()。 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师在审计抽样中会用到精确度。精确度是( )。 为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是: 如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?()
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