单选题

如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平?

A. 内部审计师的知识和经验
B. 不合规定的负面后果
C. 审计结论不正确所带来风险的可接受水平
D. 实行抽样审计程序所需的成本

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在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力() 内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论: 内部审计师决定采用货币单位抽样法(按比例抽样法),在以下何种情况下,这一技术最为有效()。 以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?() 如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容? 某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( ) 内部审计师采用多种技术进行抽样。一种常用的方式是随机抽样。以下哪一种情况最不适合随机抽样?审计人员需要()
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